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老師好!我這小規(guī)模住宿服務(wù)業(yè),征收率1%,季度營業(yè)額沒超過30萬,增值稅申報自動識別征收率3%,開票實(shí)際是1%,這樣的情況下,做賬按百分之多少。

2020-10-05 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 15:24

做賬安1%發(fā)票的就可以

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快賬用戶7242 追問 2020-10-05 15:25

好的,未開票和已開票收入,都填在免稅銷售額那一欄嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-05 15:30

你好 不到30萬的是的

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做賬安1%發(fā)票的就可以
2020-10-05
是差額開票%2B其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅
2025-07-14
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-09
1.根據(jù)題目,小張是從事文具零售的小規(guī)模納稅人,適用3%征收率,且2023年度選擇按月繳納增值稅。1.1月應(yīng)繳納增值稅:40000*31.2月應(yīng)繳納增值稅:110000*31.3月應(yīng)繳納增值稅:130000*3因此,各月應(yīng)繳納增值稅分別為1200元、3300元和3900元。 2.如果小張選擇按季度繳納增值稅,每個季度應(yīng)繳納增值稅為:(40000%2B110000%2B130000)*3因此,第一季度應(yīng)繳納增值稅為9600元。 3.小張可以根據(jù)經(jīng)營實(shí)際,第二季度選擇按季度繳納增值稅。因?yàn)榘丛吕U納和按季度繳納的差異在于納稅申報的頻率和時間,而小張可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)規(guī)模和需要來選擇合適的納稅申報周期。如果小張選擇按季度繳納增值稅,那么每個季度末需要申報繳納上一季度的增值稅。 4.如果小張銷售額超過免征增值稅銷售額,適用減征增值稅優(yōu)惠政策,應(yīng)按增值稅稅率(征收率)3%開具發(fā)票。小張可以開具增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人并從事文具零售業(yè)務(wù)。
2023-11-20
不是的,這50萬需要全部繳納增值稅,按照不含稅的銷售額乘以1%
2024-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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