之前沒有做嗎,那這個(gè)盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤下面
老師,小企業(yè)中途建賬,庫存商品怎么寫期初數(shù)
公司初期建賬的庫存商品的期初數(shù)據(jù)怎么入賬呢?
公司初期建賬的庫存商品的期初數(shù)據(jù)怎么入賬呢? 自產(chǎn)的產(chǎn)品,有自產(chǎn),有經(jīng)銷
老師新建賬套期初庫存商品數(shù)量單價(jià)是不是就要錄上去
餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
我們是一直都沒有建賬,現(xiàn)在是經(jīng)營中途建賬,庫存沒記賬,又不想影響檔期利潤,要怎么做呢
正規(guī)是需要去補(bǔ)齊之前的賬,不正規(guī)就是盤點(diǎn)做期初,不平填寫未分配利潤
未分配利潤會影響當(dāng)期利潤
庫存商品不是會減少利潤嗎,怎么是貸 利潤分配
這個(gè)影響是以前的利潤,不是本年的
本年這個(gè)是看本年利潤
不想影響利潤,貸應(yīng)付賬款,
那這個(gè)就和往來對不上了,
那就一點(diǎn)一點(diǎn)補(bǔ)齊之前的賬,那這個(gè)就不會有問題了,
你想沒有問題的都做期初這個(gè)沒有,這個(gè)實(shí)務(wù)中建賬都盤點(diǎn)之后不平是填寫未分配利潤,你不想填寫這個(gè)也不想調(diào)往來下面,那這個(gè)只能一點(diǎn)一點(diǎn)去按業(yè)務(wù)發(fā)生補(bǔ)齊之前賬
看發(fā)生的庫存時(shí)候是貸銀行還是貸應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款怎么還,補(bǔ)不齊的
只能寫期初
那不平填寫未分配利潤了,
那用銀行存款買怎么還
不需要還 ,補(bǔ)齊之前賬,借庫存商品 貸銀行,
補(bǔ)齊了,是不是影響當(dāng)期利潤
那需要看是不是有利潤表上面科目發(fā)生沒有就不影響,