同學(xué)你好!發(fā)票沒(méi)到的話 按規(guī)定 計(jì)入預(yù)付賬款的 不過(guò) 很快會(huì)到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的
老師,我這邊訂購(gòu)了一套模具,然后我們這邊款也付了,他們發(fā)票也開(kāi)給我們了,可是模具是還沒(méi)做好的?我是入賬確認(rèn)固定資產(chǎn)嗎?還是怎么做賬好呢?
老師,我們有一臺(tái)固定資產(chǎn),原價(jià)5萬(wàn),但是使用了一年還沒(méi)有折舊完就被廠家收回了,折價(jià)處理,我們補(bǔ)差價(jià)又買了一臺(tái)新的機(jī)器,比如這臺(tái)新的機(jī)器6萬(wàn) 廠家收回來(lái)我們的舊機(jī)器,只收我們4萬(wàn),這個(gè)怎么賬務(wù)處理
如果說(shuō)預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對(duì)方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒(méi)有發(fā)票,我怎么做賬?本來(lái)我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做??jī)?nèi)賬來(lái)的
老師我們買的機(jī)器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,我們公司購(gòu)買固定資產(chǎn),款項(xiàng)已付90,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是我們固定資產(chǎn)還沒(méi)有到貨,這個(gè)記賬憑證怎么做呢
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
我們是9月份購(gòu)入,這個(gè)月給發(fā)票,所以在9月份賬務(wù)處理上是預(yù)付賬款是嗎?需不需要做暫估
這樣呀 那也沒(méi)必要了 9月做預(yù)付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈
那就是只做預(yù)付不做暫估是嗎?
那老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品必須做暫估是嗎?
嗯嗯 做預(yù)付 就可以了哈
那庫(kù)存商品呢?
老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品是不是必須做暫估是嗎?
這個(gè)也不是必須的呀
哦哦,就先掛應(yīng)付,后期票據(jù)來(lái)了再入庫(kù)是吧
嗯嗯 這樣處理 可以的
老師,我們公司購(gòu)買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費(fèi)用可以嗎(′;︵;`)
有一張桌子都8000多
8000多的話 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)的