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Q

老師我們買的機(jī)器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這種賬務(wù)處理怎么做?

2020-10-03 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-03 15:52

同學(xué)你好!發(fā)票沒(méi)到的話 按規(guī)定 計(jì)入預(yù)付賬款的 不過(guò) 很快會(huì)到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 15:53

我們是9月份購(gòu)入,這個(gè)月給發(fā)票,所以在9月份賬務(wù)處理上是預(yù)付賬款是嗎?需不需要做暫估

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:56

這樣呀 那也沒(méi)必要了 9月做預(yù)付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 15:57

那就是只做預(yù)付不做暫估是嗎?

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 15:58

那老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品必須做暫估是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:58

嗯嗯 做預(yù)付 就可以了哈

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 15:58

那庫(kù)存商品呢?

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 16:01

老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品是不是必須做暫估是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 16:02

這個(gè)也不是必須的呀

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-03 16:03

哦哦,就先掛應(yīng)付,后期票據(jù)來(lái)了再入庫(kù)是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-03 16:03

嗯嗯 這樣處理 可以的

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-04 11:25

老師,我們公司購(gòu)買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費(fèi)用可以嗎(′;︵;`)

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快賬用戶2468 追問(wèn) 2020-10-04 11:25

有一張桌子都8000多

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齊紅老師 解答 2020-10-04 13:30

8000多的話 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)的

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同學(xué)你好!發(fā)票沒(méi)到的話 按規(guī)定 計(jì)入預(yù)付賬款的 不過(guò) 很快會(huì)到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的
2020-10-03
你好? ?那你就預(yù)估入賬 入固定資產(chǎn)去。 不能一直掛預(yù)付賬款的。 借固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅貸 預(yù)付賬款。 然后去補(bǔ)折舊哦??
2021-06-09
你好這個(gè)付款只需要做借其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款,貸銀行90 收到固定資產(chǎn)再做固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款
2021-06-30
同學(xué)你好 之前的賬面剩余價(jià)值剩多少?給你開(kāi)的這個(gè)新機(jī)器發(fā)票是多少
2020-09-15
1、將需要出售固定資產(chǎn)(汽車)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理   ? ? ? ?累計(jì)折舊   ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)   2、實(shí)際銷售固定資產(chǎn)時(shí),分錄為:   借:銀行存款   ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理  ? ? ? ? ? ? ?  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額   3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置損益:   借:固定資產(chǎn)清理   ? ? ? ?貸:資產(chǎn)處置損益
2023-05-16
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