同學(xué)你好,這個是計入主營業(yè)務(wù)成本中的;
老師,我們的餐飲店從我們自家的工廠購買了茶葉和糕點(打折購買的),現(xiàn)在餐飲店做賬的話這個糕點茶葉應(yīng)該做費用還是最成本呢?
老師,,我們是羊肉餐廳,購買了宰羊的鍋灶 1075,這個費用應(yīng)該做在那里面。謝謝
老師我們餐飲公司免費給員工提供了宿舍,但是水電氣費是員工承擔(dān),水電費那些都是公司先墊支,發(fā)工資的時候在扣出來,我該怎么做賬?謝謝,問題是員工宿舍電費,我們都是去超市里面充值的,那個收款票據(jù)可以做賬嗎?謝謝
老師好、想咨詢個問題、就是我們之前有幾臺儀器是租賃回來的、然后現(xiàn)在又變成分期購買了、之前付的租賃費可以遞減一部分價款、現(xiàn)在就是帳我不知道怎么做了、而且之前的都做成租賃費了、現(xiàn)在買回來了應(yīng)該要計入固定資產(chǎn)、這個帳應(yīng)該怎么做、麻煩老師回復(fù)下、謝謝
老師,新購置的車輛辦理上牌手續(xù)時產(chǎn)生的安檢檢測和環(huán)保檢測費用放到哪里合適?我現(xiàn)在放到管理費的檢測費中了,又覺得是不是應(yīng)該放到車輛使用費里面啊老師?新開辦的企業(yè)還沒有正式投產(chǎn),這個車也是后勤買菜,廠里車間拉東西都在用,謝謝老師
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
是計入主營業(yè)務(wù)成本下的明細科目嗎
同學(xué)你好,是的,計入主營業(yè)務(wù)成本一設(shè)備設(shè)施;