你好,折舊應該是10年,計入主營業(yè)務成本即可
老師我想問一下,我所在的單位為農(nóng)業(yè)企業(yè),種植苗木,果樹等,企業(yè)購買土地時的地上附屬物有房屋和棚子,企業(yè)已經(jīng)記入固定資產(chǎn),但是企業(yè)沒有用,一直閑置著,計提折舊應該記入什么科目?還有企業(yè)購買的觀景石計提折舊記入什么科目?求教
老師好,問下地磅的折舊年限是多少,折舊費用記入什么科目?我們屬于瀝青砼拌和站行業(yè)。謝謝老師
老師好,問下土地使用稅的攤銷年限是多少?攤銷的費用記入什么科目?我們是買的地,建的瀝青拌和站,生產(chǎn)瀝青砼的。
老師您好,我公司是新注冊的小規(guī)模納稅人營利性醫(yī)院,現(xiàn)營業(yè)場地是租用的在進行裝修,其中修建/生化池的費用記入固定資產(chǎn)還是長期待攤費?折舊和攤銷年限是多少?
老師好,平常記賬時,有的折舊費系統(tǒng)自動記到了管理費用,有的則進入某項目的成本中,因為我們是以項目作為利潤中心的。2021年年報的財務報表中,管理費用的數(shù)據(jù)其實是小于實際的折舊費的?,F(xiàn)在做所得稅匯算清繳,A104000期間費用明細表中有資產(chǎn)折舊攤銷額,請問我需要把這個數(shù)字和財務報表中的數(shù)保持一致嗎?謝謝!
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
會計分錄是什么
借:主營業(yè)務成本 貸:累計折舊
土地使用權)無形資產(chǎn)的攤銷可不可以 在年底的時候,一次性攤銷一年的費用?
你的意思是不按照月份攤銷,是按照一年攤銷一次
對,我們有塊土地使用權,沒有按月提攤銷,想的今年在年底的時候一次性按年提,這樣可不可以?
你好,可以的,以后還是按月攤銷最標準
嗯嗯,是按土地使用權的 使用 年限攤銷?還是按不低于10年攤銷?
你如果租賃合同上有年限就按照合同上的年限,如果沒有就按照不低于10年攤銷
再問下,這塊地 建了辦公樓,和拌和站,地是單獨核算記入無形資產(chǎn),還是和辦公樓一起作 固定資產(chǎn)?
你好,需要和樓一起計入固定資產(chǎn)了