你們這邊銷項稅額已經(jīng)開嗎?沒有別的進(jìn)項稅額抵扣嗎,那這個沒有辦法只能交稅,要不協(xié)商找專管員申報無票收入負(fù)數(shù)這樣沖掉點這樣少交稅點,
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項發(fā)票對方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
老師,想問下我們九月份買了砂石材料,讓對方給我們開票抵扣我們九月份的銷項,但是對方給我們開成了普票,不能抵扣,而且寄回去重開也是10月份的發(fā)票,11月份申報期才能抵扣,想問這種情況怎么處理
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,我們是一般人,去年2月份對方公司給我們開的進(jìn)的液化氣的發(fā)票,由于大瓶小瓶數(shù)額開錯了,11月份的時候我們對方做了銷項負(fù)數(shù),今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票,這張6月的票我們沒有做認(rèn)證抵扣,這個業(yè)務(wù)怎么處理分錄呢?
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項去抵掉了虛開出去的銷項?
手持工作燈 開票時大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機(jī)有消費稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
您好老師,股東公司以機(jī)器設(shè)備作為投資款,需要投資方提供評估報告、發(fā)票,還需要提供什么手續(xù)?
老師,個體工商戶(一般納稅人)有一筆掛在:其他應(yīng)付款2萬在借方(用公戶匯款注明付設(shè)備款),現(xiàn)在又沒有票,這個賬務(wù)如何?
總賬會計和核算會計的區(qū)別是什么?
老師您好,請問企業(yè)在外地設(shè)立的獨立核算辦事處,如何進(jìn)行賬務(wù)處理及申報
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銷項已經(jīng)開了
那這個沒有辦法只能交稅,要不協(xié)商找專管員申報無票收入負(fù)數(shù)這樣沖掉點這樣少交稅,不過這個需要看你們和專管員關(guān)系咋樣,
嗯嗯,好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了