同學你好 個人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個稅,并且得帶來發(fā)票,是這樣嗎?——是的;
您好,我想問一下,旅游業(yè)開發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開? 開發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)費。一般納稅人,開發(fā)票的時候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進金額欄嗎?
我想問一下,小微企業(yè)每個季可以開30萬免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會免的,那還是一樣要弄普票來抵費用嗎
老師您好,個人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個稅,并且得帶來發(fā)票,是這樣嗎?
老師問一下,個獨交哪些稅,一個季度不超過45萬,免增值稅嗎?自己可以開專票嗎?開專票免增值稅嗎?還有他不交企業(yè)所得稅,交個稅是以利潤給基數(shù)算,還是以開票額計算呢。
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅,然后免的這個增值稅放到營業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個增值稅普通發(fā)票開出來的直接是免稅的,怎么做會計分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
好的,謝謝,再請問那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報個稅,如果要申報的話在個稅系統(tǒng)中的那個選項里申報
同學你好 再請問那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報個稅,如果要申報的話在個稅系統(tǒng)中的那個選項里申報——這個不需要申報個稅的;