同學(xué)你好 個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開(kāi)發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來(lái)發(fā)票,是這樣嗎?——是的;

您好,我想問(wèn)一下,旅游業(yè)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開(kāi)? 開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)費(fèi)。一般納稅人,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進(jìn)金額欄嗎?
我想問(wèn)一下,小微企業(yè)每個(gè)季可以開(kāi)30萬(wàn)免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會(huì)免的,那還是一樣要弄普票來(lái)抵費(fèi)用嗎
老師您好,個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開(kāi)發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來(lái)發(fā)票,是這樣嗎?
老師問(wèn)一下,個(gè)獨(dú)交哪些稅,一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),免增值稅嗎?自己可以開(kāi)專票嗎?開(kāi)專票免增值稅嗎?還有他不交企業(yè)所得稅,交個(gè)稅是以利潤(rùn)給基數(shù)算,還是以開(kāi)票額計(jì)算呢。
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅,然后免的這個(gè)增值稅放到營(yíng)業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個(gè)增值稅普通發(fā)票開(kāi)出來(lái)的直接是免稅的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


好的,謝謝,再請(qǐng)問(wèn)那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)
同學(xué)你好 再請(qǐng)問(wèn)那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)——這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的;