你好 你要填寫(xiě)什么業(yè)務(wù)的
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅明細(xì)附表都是顯示灰色的,填不了數(shù),主表第16行也填不了,是怎么回事呢?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅明細(xì)附表都是顯示灰色的,填不了數(shù),主表第16行也填不了,是怎么回事呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下您,小規(guī)模納稅人申報(bào)顯示票表對(duì)比結(jié)果有誤,是什么原因呢?減免明細(xì)表和主表這樣填寫(xiě)的,顯示有誤是什么原因呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專(zhuān)票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫(xiě)正確報(bào)表
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
減按1%是有不能享受這個(gè)優(yōu)惠業(yè)務(wù)的嗎
我們開(kāi)票開(kāi)的咨詢服務(wù),老師
你們需要交稅的嗎
需要,季度超過(guò)30萬(wàn)了
截圖你的報(bào)表看下的