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A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自己使用過的2008年5月購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,銷貨支付不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 第二部分,70000*13%-2000*9%是啥意思呢

2020-10-01 15:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-01 15:33

你好 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-10-01
您好 請(qǐng)問是需要計(jì)算應(yīng)交增值稅嗎
2022-06-18
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-01-05
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=12萬*3%%2B4萬/1.03*2%
2022-12-13
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