最好不要這么做 稅務(wù)局查帳容易讓你們寫說明
老師,我們有些款已經(jīng)在前期已經(jīng)付了,但是發(fā)票是滯后才取得的,付款與開票不在同一個月,我可否直接把發(fā)票附在付款憑證后面?。?/p>
老師您好,我有一筆費用是字19年發(fā)生的,當(dāng)時發(fā)票沒有收回,我掛了其他應(yīng)收款,但后期發(fā)票收回來時,我沒有進費用,直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時才發(fā)現(xiàn)的?,F(xiàn)在已經(jīng)20年了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個?發(fā)票日期是19年的
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發(fā)票也可以暫估嗎?
老師,請教下,1月款己經(jīng)付了,但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來,一般我們都在2月頭做1月的帳,對方剛好2月頭開過來,那我可以做賬時候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發(fā)票日期是2月頭
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個月對賬單是負數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
那需要怎么賬務(wù)處理呢?
發(fā)票到了沖上月沒有發(fā)票的 然后做發(fā)票的