您好 當月可以暫估入賬,結轉成本
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結轉成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結轉成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領用材料入賬(按發(fā)票)(結轉成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
我有張材料發(fā)票19年5月的,當時沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個問題:19年8月我做的一個成本,借:工程施工-材料費 41200元 貸:庫存現(xiàn)金 41200元,當月發(fā)票沒有回來,我當時不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
材料發(fā)票當月開不回來,只能下個月開,當月可不可以暫估入賬,結轉成本?
當月開出的項目發(fā)票,當月必須結轉成本嗎?比如A項目開了100萬,但是當月沒有進項發(fā)票抵進來,那當月 怎么結轉成本呢?可以暫估一個比例,然后結轉掉嗎?
當月沒收到發(fā)票暫估入賬,下個月還沒收到就沒暫估成本,只做了收入可以嗎?
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務費報好些?勞務費800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉一般戶嗎
下月發(fā)票回來了如何處理?
您暫估的時候分錄怎么寫 ?
借:原材料貸:應付賬款 借:工程施工-材料:貸:原材料
收到發(fā)票的時候把這兩筆分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍字發(fā)票
謝謝,老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快