您好 當月可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
我有張材料發(fā)票19年5月的,當時沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個問題:19年8月我做的一個成本,借:工程施工-材料費 41200元 貸:庫存現(xiàn)金 41200元,當月發(fā)票沒有回來,我當時不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
材料發(fā)票當月開不回來,只能下個月開,當月可不可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
當月開出的項目發(fā)票,當月必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?比如A項目開了100萬,但是當月沒有進項發(fā)票抵進來,那當月 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以暫估一個比例,然后結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
當月沒收到發(fā)票暫估入賬,下個月還沒收到就沒暫估成本,只做了收入可以嗎?
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當時確實達到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務費了,怎樣做賬務處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務機關代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認履約進度相關的控制 和答案不是一致的么
下月發(fā)票回來了如何處理?
您暫估的時候分錄怎么寫 ?
借:原材料貸:應付賬款 借:工程施工-材料:貸:原材料
收到發(fā)票的時候把這兩筆分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍字發(fā)票
謝謝,老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快