你好! 借庫存商品 貸以前年度盈余調(diào)整(或累計盈余)
老師請問,我單位以前是國有企業(yè)事業(yè)單位這個月改制成小型業(yè)會計制度。這個單位是我當(dāng)?shù)氐囊粋€品種品牌麻雞,當(dāng)?shù)卣疄榱吮7N保存的企業(yè),大部分收入來自政府,只有少部分收入來自種雞下的蛋,雞主要是為了保種不銷售。現(xiàn)在問題是以前會計沒有做庫存,這個月改制我要求全部盤點,我實際庫存數(shù)做到帳上去,請問現(xiàn)在該如何做帳?
老師好,請問我公司以前是事業(yè)單位9月份改制為小企業(yè)會計制度,以前帳套上沒有登記庫存,公司主要是養(yǎng)當(dāng)?shù)氐囊环N品牌種雞,以前所有的費用全部做了事業(yè)支出,如今我要把種雞登記入帳,請問怎么做帳?
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預(yù)提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
唐港公司為國有企業(yè),2019年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項:(1)1月5日,公司從事收入、支出、費用賬目登記工作的張輝休假,公司決定由出納趙青臨時頂替其工作,并按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。(2)2月12日,公司任用已經(jīng)從事會計工作4年的于萍為財務(wù)部門負(fù)責(zé)人,于萍根據(jù)工作需要,對部分會計工作崗位進行調(diào)整,原從事稽核工作的王玲被調(diào)到存貨崗位,協(xié)助另一位存貨會計進行賬戶處理,使該崗位一崗兩人。(3)2月20日,經(jīng)上級主管單位任命,會計科科長劉喆的父親擔(dān)任該公司經(jīng)理。同月,劉喆的弟妹張紅調(diào)到該廠擔(dān)任出納。要求:根據(jù)會計法律制度的有關(guān)規(guī)定,回答下列問題:(1)該公司有出納員趙青臨時頂替張輝兼管收入、支出、費用賬目的登記工作是否符合會計法律制度的規(guī)定?請說明理由。(2)公司任用于萍財務(wù)部門責(zé)任人的做法是否符合規(guī)定?請說明理由。(3)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人于萍調(diào)整部門會計崗位的做法是否正確?請說明理由。(4)按照回避制度的規(guī)定,會計科長劉喆的父親是否應(yīng)當(dāng)回避?請說明理由。(5)張紅擔(dān)任公司出納是否符合規(guī)定?為什么。
請問有管理比較好的老師嗎?生產(chǎn)內(nèi)賬,以前這家公司沒有財務(wù),外賬出納在登記流水,外賬給代理記賬。我接受后打算這樣來(1.找人事要公司的人員結(jié)構(gòu)圖認(rèn)識公司員工,2找出納問她的工作內(nèi)容及公司一些賬戶信息然后.用日記賬先做賬,3.找生產(chǎn)負(fù)責(zé)人了解這家公司的產(chǎn)品有幾種,半成品有哪些,原材料有哪些品種,產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu),記錄然后背下來(為盤點做準(zhǔn)備)4.找業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對應(yīng)應(yīng)收款項4.找采購對采購合同應(yīng)付賬款5.擬訂財務(wù)制度,培訓(xùn)費用報銷流程,6.賬做完后,盤點調(diào)庫存,7把代理記賬的工作交接過來)這是我目前的思維,麻煩老師指點指點
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師我就這塊不明白,是借庫存商品還是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)?因為我這種雞主要是保種只有討厭了才出售
好的,那就記入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
如果記生產(chǎn)性生物資產(chǎn)是不是又要計提折舊這塊,那折舊帳務(wù)處理我又該如何做帳
借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸累計折舊