您好,您的原票還沒上傳?
老師這個是什么意思,我要沖紅發(fā)票
老師,這個是什么意思?是指我自己開票,我自己紅沖了一張發(fā)票?還是我收到的進項票有一張被沖紅了?
老師,這個分錄紅沖是什么意思
發(fā)票紅沖是什么意思?不啊
發(fā)票想要沖紅,提示這個是什么意思?買方說沒有抵扣這張發(fā)票
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
老師之前我們是小規(guī)模現(xiàn)在是一般納稅人,這樣沖紅時選擇1還是9的稅率,
您好,選擇和之前那張票一樣的稅率
老師我是中稅黑色的盤怎么沖紅,
您好,請問是是專票嘛?
是不是要去稅務局寫備單呢
普票老師,
您好,普通發(fā)票直接開負數(shù)發(fā)票即可,看您的圖片是專票呢
我們的咋開不了,
負數(shù)發(fā)票怎么開,是不是還要去稅務局填什么表
您好,不需要去稅局,直接把之前開的發(fā)票的信息一模一樣的填上去即可
還用紅字填開嗎
您好,這個是不需要的了
就好了嗎,老師
您好,是的,就這樣開出來就可以了的