同學(xué)你好!這個的話 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 退休人員 不通過應(yīng)付職工薪酬核算了 承擔(dān)的個稅 同樣計(jì)入管理費(fèi)用
老師您好!有個領(lǐng)導(dǎo)我們給12000一個月,個人所得稅公司承擔(dān),那我申報(bào)個稅也是按12000報(bào),公司承擔(dān)的個人所得稅如何入賬?
老師:您們好!給退休人員的慰問金,個稅由公司支付要怎么處理,分錄要怎么寫。
老師:你們好! 給退休人員的慰問金,公司承擔(dān)個人所得稅,如何賬務(wù)處理。
老師您好,我們公司有兩個員工,老板給承擔(dān)他們的工資薪金的個人所得稅,那么老板給員工承擔(dān)的工資薪金的個人所得稅應(yīng)該怎么走賬?
老師你好,我想問一下甲方委托支付民工工資如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢,個人所得稅由個人承擔(dān)
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報(bào)個稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時做了一筆公允價值變動損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時,企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說明處怎么寫?
個人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
有的老師說計(jì)營業(yè)外支出
進(jìn)管理費(fèi)用后要在企業(yè)所得稅前扣除,到時怕會忘記,計(jì)營業(yè)外支出估計(jì)不會忘記。
是否可以稅前扣除 期末要調(diào)整的
借 管理費(fèi)用 1000 貸銀行存款1000 借管理費(fèi)個稅 200 貸應(yīng)交稅,借應(yīng)交稅 200 貸銀行存款200
是的呀 交20%個稅的話 這樣就可以了
交稅的時候怎么交,沒他的身份信息。
這個如果有身份信息 退休者又沒有其他收入的話(退休金除外) 1000元 可以算做返聘工資 不用交個稅的 如果沒有信息 按偶然所得 到稅務(wù)局 交個稅的
在稅務(wù)系統(tǒng)上可以辦理吧,不用去稅務(wù)局吧,
偶然所得 也可以在網(wǎng)上申報(bào)的