您好 屬于公司成本的話 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
小規(guī)模納稅人,咨詢公司,做信用證書的,平時(shí)開票出去都是開的咨詢費(fèi),做賬記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)出證機(jī)構(gòu)給我開的票,開的鑒定咨詢服務(wù),認(rèn)證服務(wù),這屬于我公司的成本,我是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是記在銷售費(fèi)用里?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是小規(guī)模納稅人主要做銷售,現(xiàn)要開具咨詢服務(wù)普票,營(yíng)業(yè)執(zhí)照有咨詢服務(wù)項(xiàng)目,銷售是開具1%的稅率,現(xiàn)開具咨詢服務(wù)稅率也是1%嗎?
老師好,我們公司做信息技術(shù)的,和一家醫(yī)療技術(shù)公司合作,他給我們做咨詢服務(wù),開發(fā)票開的是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi) ,那我做賬的時(shí)候可以做到 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嗎
我公司是咨詢服務(wù)公司,開出去的是咨詢服務(wù)發(fā)票,別人開進(jìn)來(lái)給我的咨詢費(fèi)發(fā)票我計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用
老師 您好 我們公司是開心理咨詢服務(wù)的,有很多關(guān)于咨詢業(yè)務(wù)上的一些支出費(fèi)用,比如給開導(dǎo)孩子們買的一些零食小玩具,其實(shí)這些都是用于業(yè)務(wù)上的支出,所以這些的發(fā)票,我可以列入主營(yíng)成本科目嗎?還是應(yīng)該列入什么科目?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒(méi)有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒(méi)有銷售。退貨金額20多萬(wàn),退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬(wàn),2025年該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?