您好 第三聯(lián)可以單獨(dú)補(bǔ)打的
老師你好,增值稅專用發(fā)票的第一聯(lián)記賬聯(lián)上,蓋了兩個發(fā)票專用章可以嗎?不小心蓋了一個以前的舊章,又加蓋了一個現(xiàn)在的發(fā)票章,發(fā)票有效嗎?第二聯(lián)和第三聯(lián)沒問題
老師你好,我想請問一下,打印發(fā)票的時候把第一聯(lián)給漏了,直接從第二聯(lián)開始打的,請問這張發(fā)票還可以用嗎?
老師好,請問我開增值稅專用發(fā)票的時候,第三聯(lián)忘記放進(jìn)去了,可以補(bǔ)打一下不?
老師,增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)已抵扣,第三聯(lián)記賬聯(lián)發(fā)票不知道去哪了?可以復(fù)印發(fā)票做賬嗎
取得的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣可不可以?去年的一張專票,今年發(fā)現(xiàn)做賬的時候忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了。如何補(bǔ)救?
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?