你好,小規(guī)模處置固定資產,增值稅計入應交稅費—應交增值稅科目核算 小規(guī)模處置固定資產,是按3%的征收率減按2%征收增值稅
老師,小規(guī)模處置固定資產賣的錢,是借銀行存款貸固定資產清理,和銷項稅額嗎。是3個點的對嗎?
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產452。 借:固定資產清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產 150 應交稅費-應交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產清理 54 貸:資產處置損益 54
老師您好,固定資產清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 最后借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
賣固定資產分錄 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務收入,分錄對嗎
處置固定資產例如:有一項固定資產原值2000W,已計提折舊800W,收到處置款項2800W存入銀行,發(fā)生清理費用200W. (3)借:固定資產清理 1200 累計折舊 800 貸:固定資產 2000 發(fā)生的清理費用: 借:固定資產清理200 貸:銀行存款200 收到處置款 借:銀行存款2800 貸:固定資產清理2800/1.13 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2800/1.13*0.13 結轉固定資產清理 借:固定資產清理1400(2800-1200-200=1400) 貸:營業(yè)外收入1400 —————————— 請問以上計算分錄有沒有問題?@郭老師
老師,醫(yī)療管理母公司已持股4家醫(yī)療服務子公司,現(xiàn)準備搞養(yǎng)老公司,4個區(qū)各一個,請問這4個公司放到管理公司下面,還是另外注冊一個公司來持股這4家養(yǎng)老公司比較好
你好,我想問下物業(yè)公司收到公共收益與公共支出賬務處理
你好,我想問下物業(yè)公司收到公共收益與公共支出賬務處理
沙石料可以開百分之十三的發(fā)票嗎?
2024年12月份購了一輛車,25年匯算沒有一次性扣除,26年是不是不可以來??梢愿陥?4年所得稅匯算清繳
老師你好,別人給我們公戶轉的款,需要退回去,是不是還得用公戶退呢
老師好 從個人客戶那回收包 我們給客戶錢 必須要開票嗎 誰給誰開 怎么做賬
公司賣了一輛汽車給個人,二手的,以前沒有計入固定資產,找不到相關記錄。該怎么做賬啊?公司,以公司的名義賣的,開了發(fā)票
郭老師,一季度的財務報表要更正,所得稅預繳申報表是不是也要更正,先更正財務報表,再更正所得稅申報表嗎
老師,個體工商戶每月銷售額達到多少才交稅?個體工商戶一般是查賬征收還是定額征收?
是填寫到第7行,(三)那里嗎
你好,是填寫在增值稅申報表的第7行(三)那里的
老師,如果賣了1300,固定資產清理是12754.51,稅額是25.49嗎?
你好,如果賣了1300,固定資產清理是1300/1.03,增值稅是=1300/1.03*2%
老師,這樣的分錄是不平的。
你好,減免是增值稅1300/1.03*1%計入營業(yè)外收入核算,分錄是平的 借:銀行存款等科目1300 , 貸:主營業(yè)務收入 1300/1.03, 應交稅費—應交增值稅1300/1.03*2% 營業(yè)外收入1300/1.03*1%