你這兩種情況都是,負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅 正數(shù)發(fā)票確認(rèn)收入及增值稅
我們公司是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月給客戶開票,納稅識(shí)別號(hào)輸錯(cuò)了,客戶今天才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在給他紅沖,然后重新開,重開的金額算在我這個(gè)季度的開票額度內(nèi)嗎
我單位是小規(guī)模納稅人。按季納稅。這個(gè)季度我們開了兩批負(fù)數(shù)發(fā)票。 1、去年底開具的普通發(fā)票,客戶讓重開。我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票。并開具對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。 2、上個(gè)月(本季度內(nèi))開具的發(fā)票因客戶單位稅號(hào)變更,我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開票。 這兩種情況的分錄如何做?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票么 不能開工程服務(wù)
幫他人辦執(zhí)照委托人是填需要辦執(zhí)照的人還是幫忙辦執(zhí)照的人的信息
老師,這道題的解題思路是怎樣的
金蝶財(cái)務(wù)軟件在哪里打印記賬憑證?
盤盈存貨要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問利潤(rùn)表當(dāng)中的研究費(fèi)用,這一欄,是不是就是研發(fā)支出呢?謝謝
我想問一下,會(huì)計(jì)匯算清繳那個(gè)固定資產(chǎn)填寫了,為什么畜牧業(yè)上會(huì)有數(shù)字,匯總行沒有數(shù)字
極地Okkkmmmmolkk
不動(dòng)產(chǎn)善意取得特殊要件,也是包含無權(quán)處分嗎?
老師,請(qǐng)問25年匯算清繳需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報(bào)的報(bào)表應(yīng)該是25年3月的財(cái)報(bào)嗎?
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