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老師你好,現(xiàn)在遇到一個好無語的問題,我是從年中接賬的,但接期初余額時公司沒把外借的數(shù)據(jù)給到我,現(xiàn)在9月銀行收到一筆外借款還款的的金額,我是想著用以前年度損益調(diào)整,但又覺得不合理,要如何調(diào)賬?

2020-09-28 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 17:32

同學(xué)你好,建議直接沖利潤分配處理。

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快賬用戶1262 追問 2020-09-28 17:38

借:銀行存款 貸其他應(yīng)收款, 借其他應(yīng)收款 貸:利潤分配,關(guān)鍵是外借數(shù)數(shù)額還蠻大的

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齊紅老師 解答 2020-09-28 17:39

同學(xué)你好,或者記入老板的往來也行,具體會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板姓名

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快賬用戶1262 追問 2020-09-28 17:43

謝謝老師的提醒,是有往來明細(xì)的,但想說的是到了年底這個利潤分配是按一定比例分紅給合伙的人,這個步驟無疑是增大了分紅的基數(shù)。

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快賬用戶1262 追問 2020-09-28 17:46

難道到每年年底還特地找出這個數(shù)減了再算分紅這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-28 17:46

同學(xué)你好,不客氣,是的,確實如你所說。

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同學(xué)你好,建議直接沖利潤分配處理。
2020-09-28
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負(fù)數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
你說這個應(yīng)交稅費有余額還是啥,你去看明細(xì)賬,
2020-07-28
你好!2023年加上退款繳納企業(yè)所得稅嗎?你是計入2024年的營業(yè)外收入了?
2024-05-28
同學(xué)你好 1.可以的 2.就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦所得稅增加是先計提哦
2023-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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