你好 你們這個是留底了嗎?
老師,本月末有未抵扣的增值稅怎么處理呢?
老師,請問應交稅費-應交增值稅(待抵扣認證)月末應該怎么處理呢
老師下午好,月末結賬增值稅要怎么錄分錄呢,有抵扣
未抵扣的進項稅月末怎么處理
老師下午好,請問未抵扣完的進項稅月末怎么賬務處理?
公司要注銷,賬上有10萬現金沒有欠款怎么辦
老師,收到數電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數據推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現在協商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?
對,是的老師
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項
老師,你跟我說一下留底和不留底的兩種解答吧?
留底那么做,如果不留底的話,你沒抵扣是什么原因沒抵扣。
好的,那我明白了,謝謝老師
不用客氣的,應該的。