你好,如果沒(méi)有抵扣的話就掛在這兒。
2019年年末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,年末有余額未處理,2020年初也沒(méi)有處理有問(wèn)題沒(méi),到三月份我認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這樣處理有問(wèn)題沒(méi)
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒(méi)有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,您好: 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專(zhuān)票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證)月末應(yīng)該怎么處理呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣(mài)出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買(mǎi)的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
如果我月末或者下期要抵扣,是不是要做一筆轉(zhuǎn)出的分錄,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么做。
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月已勾選認(rèn)證,但沒(méi)有抵扣,應(yīng)該怎么處理呢
那就只能轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面了。
就是后面不能再抵扣了嗎
對(duì)你認(rèn)證的話就必須要抵扣的。
不抵扣,就相當(dāng)于放棄了抵扣是嗎,以后也不能抵扣了。只要沒(méi)認(rèn)證,就可以無(wú)限期結(jié)轉(zhuǎn)到下期抵扣認(rèn)證嗎
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思。