你好 你現(xiàn)在按實(shí)際發(fā)生的金額暫估來做賬 。 到時(shí)次年匯算之前提供合理發(fā)票來稅前扣除。 先把3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)處理了。
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費(fèi)用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費(fèi)用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費(fèi)用 老師那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費(fèi)比例是%?
老師,我公司是7月開始的商貿(mào)小規(guī)模,8和9月共開票240萬,成本213萬,費(fèi)用1萬,沒有費(fèi)用票了,想所得稅少交或者不交的話,有啥合理的操作嗎?
小規(guī)模建筑公司,9月份開票240萬,材料票只有90萬,這個(gè)月沒有票了,成本怎么辦,所得稅如何繳納
你好。老師我想請問。我是小規(guī)模納稅人。然后開具普票11萬多。沒有成本發(fā)票。這個(gè)月季報(bào)企業(yè)所得稅要繳納2萬多。這個(gè)情況怎么辦。
我們是建筑工程小規(guī)模納稅人,1月份開勞務(wù)發(fā)票200萬,繳稅6萬多,現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,就要交這么多稅嗎,所得稅可以用工資表稅前扣除嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
成本費(fèi)用估算完按1個(gè)點(diǎn)所得稅繳納應(yīng)該沒問題吧
你好 是的。 按你們實(shí)際暫估。 比如發(fā)生了40萬 你就暫估40萬來做賬