你好,餐費和住宿費發(fā)票如果是出差的,計入差旅費,接待的,計入業(yè)務招待費
老師您好,餐費和住宿費發(fā)票這些費用一般放哪些科目比較合適,有什么要求,謝謝
您好老師,麻煩問問新公司6月成立還沒業(yè)務,這個月收到一些餐飲費普通發(fā)票,停車費發(fā)票,請問老師計入什么科目,計入什么明細比較好
謝謝老師,老師,在固定成本里面明細科目設置什么呢,比如說技術部他們的工資我在固定成本中放入研發(fā)支出明細科目,那策劃部,風控,人事,企劃部他們的費用工資這些放入固定成本中什么比較合適呢
老師,您好,我想問下外出短期培訓人員產(chǎn)生的吃住行和培訓費,只有培訓費入費用中培訓費,吃住行入費用中的差旅費,還是全部入費用中的培訓費科目,如果可以全部入培訓費(尤其包括餐飲費發(fā)票、住宿費發(fā)票這些),需要什么作為附件來合理報銷呢
老師我這個記賬軟件里面,管理費的二級科目不太多,我現(xiàn)在覺得車輛的過路費加油費還有停車費什么的都沒有合適的科目,怎么加,要設定什么二級科目比較合適?能不能放到車輛使用費里面,還是在車輛使用費這個二級科目明細下我再設定其他科目???謝謝老師
購買材料,未按時間付款,額外產(chǎn)生的違約金,這違約金進去材料成本還是其他會計科目?
單筆含稅銷售毛利不低于21 元的65%咋計算
2025年初級考試后多長時間可以拿證?
期中建賬,利潤表出不來。申報利潤表財報的時候,申報做賬的報表和之前報表之和可以不。
請問老師 銷售合同金額是15250美金做應收款 出口發(fā)票90585元做主營業(yè)務收入 這樣不影響出口退稅吧
老師,我新入了一家公司,發(fā)現(xiàn)23年他們進了一批貨,貨款付出去了20萬,他們沒有入庫,也沒有給他們開發(fā)票,他們賬是掛在借方:應收賬款 20萬,23年的時候他們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人了,但這個應收賬款20萬還掛在賬上,該怎么做賬
請問我們是光伏發(fā)電賣電公司,本月的電費客戶還沒打過來,我們也沒開發(fā)票,是什么時候確認收入
老師請問下,我們暫估了庫存商品2000多,但我們公司已經(jīng)和對方公司結束了合作,我應該怎樣處理已暫估的商品?
老師您好!向您請教一個問題。我們公司購買了一臺設備,4月份發(fā)生的安裝費我計入了固定資產(chǎn)。5月份發(fā)生故障拆下來運去外地的設備生產(chǎn)廠家,發(fā)生的拆裝費和運輸費我應該計入什么科目呢?是計入資產(chǎn)的原值還是修理費?
你好老師,我們公司有個業(yè)務想咨詢一下,公司簽訂了一項機械租賃合同,我們通過租賃上游公司的機械設備(含司機),然后轉租給我們的甲方公司,我們給甲方開具“建筑服務*機械租賃”,請問上游公司怎么給我們開具發(fā)票?我們相當于中間商
是不是也可以記一部分福利費?記福利費的話是不是影響個稅
餐費和住宿費發(fā)票如果是出差的,計入差旅費,接待的,計入業(yè)務招待費,一般不計福利費
老師,差旅費所得稅前怎么扣除
差旅費全部所得稅前
差旅費報銷有沒有要求
按照發(fā)票,據(jù)實報銷
必須是外地發(fā)票是嗎,有沒有需要填到哪里幾天這些資料
出差一般是外地的