這個合計這個不含稅銷售額不超過30萬這個專票交,普通發(fā)票免,看的是合計銷售額
小規(guī)模納稅人開出專票共計未超30萬,是否仍按1%交增值稅,普票未超30萬是不用交增值稅對嗎?
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開普票未超過30萬,但加上自開的專票就超了了30萬,我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅,還是只交專票部分,普票未超過30萬的不用交
小規(guī)模開普票未超過季度30萬,免交增值稅是否交城建稅
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
小規(guī)模納稅人,季度開發(fā)票超30萬,是對超過30萬的那部分交增值稅,比如超1萬,是對1萬交增值稅還是對整個30多萬都要做為計稅依據(jù)交增值稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師!開專票不超30萬也按1%交增值稅,開普票不超30萬就不用交對嗎
這個銷售額是合計算,不是分開算,不含稅銷售額(專票%2B普通發(fā)票)
開專票不超30萬也按1%交增值稅,開普票不超30萬就不用交對嗎 ,合并不超過30萬,專票交按1% 普通發(fā)票免