這個(gè)報(bào)銷幾時(shí)報(bào)銷,這個(gè)要是當(dāng)月,需要合并,下個(gè)月發(fā)才可以和下個(gè)月工資合并繳納,這個(gè)看幾時(shí)發(fā)的,這個(gè)月下個(gè)月申報(bào)需要合并交
一般納稅人,6月征期內(nèi)已申報(bào)個(gè)稅,賬里已體現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)放和計(jì)提6月工資(平均工資3000/人,上半年都按此標(biāo)準(zhǔn)來入賬和計(jì)提,未繳過個(gè)稅)?,F(xiàn)7月征期里,6-7月工資已重新做出,需扣繳個(gè)稅(6-7月合計(jì)2個(gè)月個(gè)稅合并一起申報(bào)),6-7月工資實(shí)際在8月底前以公賬發(fā)放。請(qǐng)問賬里如何調(diào)賬?另6-7月實(shí)際應(yīng)發(fā)工資能在7月征期里一起申報(bào)個(gè)稅嗎?和以前已申報(bào)過的個(gè)稅不沖突嗎?
老師你好。請(qǐng)問舉例當(dāng)月員工工資月初已經(jīng)發(fā)放9000,個(gè)稅90,其個(gè)人福利費(fèi)報(bào)銷3000,需要和工資薪金一起合并上個(gè)稅的?,F(xiàn)在的問題是,工資已經(jīng)發(fā)放,福利費(fèi)3000能否按3000報(bào)銷,與下月工資再合并繳稅。
餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼固定與工資一起發(fā)放,符合國(guó)稅函[2009]3號(hào)一條工資相關(guān)要求的,可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除,而不計(jì)入福利費(fèi)的額度內(nèi)。 財(cái)企[2009]242號(hào)二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費(fèi)管理。請(qǐng)問老師單位是與工資一同發(fā)放的,但是沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算
老師好,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)在當(dāng)月6月份發(fā)放今年的年終獎(jiǎng),個(gè)稅申報(bào)和工資不能合并一起申報(bào)吧?需要在7月份電子稅務(wù)局里“全年一次性獎(jiǎng)金”申報(bào)對(duì)嗎?年底不能再發(fā)第二次是吧?如果還有獎(jiǎng)金的話并入當(dāng)月工資計(jì)算個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一下,我上個(gè)月做了啊6000塊錢的這個(gè)工資薪金,并報(bào)了個(gè)人所得稅,并且已經(jīng)上稅了,然后實(shí)際當(dāng)月只發(fā)給那個(gè)員工只發(fā)了3000塊錢,實(shí)際是不用上稅的像這個(gè)這種問題要怎么處理啊
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
那合并的話,那要把12000一起申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)嗎,如果合并后個(gè)稅為200那支付給員工的報(bào)銷就是3000-個(gè)稅110=2890哦,
是的,這個(gè)個(gè)稅是工資表上面扣,一般福利還是發(fā)3000這樣的,
我就是當(dāng)月工資已經(jīng)發(fā)了扣不了,所以才想放到下個(gè)月處理,你說又不行
發(fā)的次月申報(bào),你要不下個(gè)月再去報(bào)銷,依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實(shí)施的《個(gè)人所得稅法》第十四條,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報(bào)。例如,某單位2018年10月12號(hào)發(fā)放工資,那么單位就應(yīng)該在11月15號(hào)前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納這筆工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅,填報(bào)扣繳申報(bào)表時(shí),該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。
那怎么辦只能從3000福利費(fèi)把個(gè)稅扣除來了沒辦啊工資又扣不了了
這個(gè)實(shí)務(wù)中這個(gè)福利個(gè)稅和工資個(gè)稅是并入一起填寫工資表上面?zhèn)€稅,你這個(gè) 沒有扣,下次發(fā)工資補(bǔ)上工資表上面?zhèn)€稅加上這一筆,你單獨(dú)扣也可以,
我就是這個(gè)意思,我還是按3000發(fā)這個(gè)月再把這個(gè)3000個(gè)這個(gè)月工資一起算個(gè)稅
你是說我這個(gè)月3000和這個(gè)月工資9000一起把個(gè)稅算出來一共是200工資是90福利費(fèi)是110,福利費(fèi)還是發(fā)3000,下個(gè)月把110單獨(dú)扣在工資邊上
我的意思是申報(bào)個(gè)稅這個(gè)3000%2B9000一起申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)之前那個(gè)不是沒有扣個(gè)稅 賬上,這個(gè)你這個(gè)下個(gè)月發(fā)工資,工資表加上這個(gè)個(gè)稅,你這個(gè)不一定交個(gè)稅,這個(gè)1月入職,這個(gè)9月這個(gè)減除費(fèi)用是5000*9
這個(gè)減除費(fèi)用這個(gè)大于這個(gè)工資合計(jì)了
我懂你意思了,你是說申報(bào)按照12000申報(bào),系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅為200,但是我的工資表上的個(gè)稅是90,下個(gè)月我把110扣在下個(gè)月工資里面,兩個(gè)月拉通了看就是平的,是這個(gè)意思不。這個(gè)月是系統(tǒng)個(gè)稅比工資表多,110下個(gè)月是工資表比系統(tǒng)多110就平了對(duì)吧
但是就算不產(chǎn)生個(gè)稅是不是也要申報(bào)上去,因?yàn)橛行﹩T工是加上福利費(fèi)合并計(jì)稅也沒有個(gè)稅可交,但是還是要申報(bào)的,
是的,是這個(gè)意思,是的,
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了