你好,按說(shuō)明之前營(yíng)業(yè)外收入入賬有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)收賬款核算,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入 貸:預(yù)收賬款 然后用預(yù)收賬款抵應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款, 貸:應(yīng)收賬款
老師請(qǐng)問一下,物業(yè)公司2018年按開票金額申報(bào)的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項(xiàng)進(jìn)的收入,那2019年報(bào)稅時(shí)是不是要把比賬上多開的這一部分減出來(lái)?2019開票金額少于賬上收入 我們公司是對(duì)比開票收入和賬上收入,如果開票金額大于賬上收入,按開票金額報(bào)稅,年底再拉平一整年收入,如果開票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報(bào)
老師,2019年實(shí)到賬金額比開票金額多了100元,當(dāng)時(shí)我記入到營(yíng)業(yè)外收入,2020年我實(shí)到賬金額又比開票少了100元,是同一家公司,2020這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司是小微企業(yè),2020年10月份交庫(kù)房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,會(huì)計(jì)賬一次性計(jì)入管理費(fèi),按要求這128304是要均攤到每個(gè)月,然后2020年年底報(bào)稅時(shí),應(yīng)納稅所得額調(diào)增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000萬(wàn)租金(是2021年10月到2022年9月的費(fèi)用),當(dāng)時(shí)收到發(fā)票又一次性計(jì)入管理費(fèi)了。問題是:到2021年稅務(wù)年報(bào)表時(shí),A100050那個(gè)表填寫時(shí),賬載金額填寫140000元,稅收金額填寫96228+35000=131228元,系統(tǒng)自動(dòng)算出調(diào)增金額為8772元。我想請(qǐng)教老師,我的賬載金額和稅收金額填寫的數(shù)對(duì)不對(duì)?謝謝您!
老師,能問下我開票給境外,發(fā)生了外匯兌付時(shí)實(shí)際入賬金額與開票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時(shí),借銀行存款,98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對(duì)嗎?
老師,我們公司2020年買家具做的會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 2020年就開了普票沒入賬,金額是31000元,1000元是運(yùn)費(fèi)也沒入賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?謝謝
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
以前年度損益調(diào)整的明細(xì)科目怎么是營(yíng)業(yè)外收入
你好,因?yàn)橹澳甓炔粦?yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,跨年涉及損益事項(xiàng),就需要通過以前年度損益調(diào)整科目代替入賬調(diào)整的,所以借方是以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入