9月做借應(yīng)收 19萬貸主營業(yè)務(wù)收入 19萬/(1%2B1%)應(yīng)交增值稅19萬/(1%2B1%)*1%,借應(yīng)收 11萬貸主營業(yè)務(wù)收入 11萬/(1%2B3%)貸應(yīng)交增值稅11萬/(1%2B3%)*3% ,借稅金及附加11萬/(1%2B3%)*3%*7%/2 貸應(yīng)交稅費,10月做借應(yīng)交增值稅11萬/(1%2B3%)*3% 貸銀行11萬/(1%2B3%)*3%,減免增值稅做借應(yīng)交增值稅 19萬/(1%2B1%)*1%貸營業(yè)外收入19萬/(1%2B1%)*1% 繳納附加稅借應(yīng)交稅費 11萬/(1%2B3%)*3%*7%/2貸銀行11萬/(1%2B3%)*3%*7%/2
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個專票,還需要認證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
老師我公司是小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司開了普票和專票,本月的記賬憑證和下個月交稅的記賬憑證分錄怎么寫?能不能把全部分錄都發(fā)給我
我公司是小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司,7.8.9月開了19萬普票1%,11萬專票3%,9月份記賬憑證分錄怎么寫,10月15日之前要填哪些記賬憑證?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1-3月就開了一張發(fā)票5萬元,憑證開具發(fā)票確定收入的分錄如何填寫,做第三個月的賬的時候,是不是要把增值稅轉(zhuǎn)出呢?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù),如果把負數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???