是的,需要計入工資總額申報個稅
中秋福利月餅100元每盒!10個員工!1000的發(fā)票附在計提福利費的分錄后面?借:管理費用 ~福利費貸應(yīng)付職工薪酬~福利費 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老師好,我們中秋過節(jié)費是 借: 應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000,貸 :銀行存款 1000。那我計提的時候,借方應(yīng)該是什么
老師好,購的辦公室用的微波爐1000元,是直接走管理費用-福利費,還是應(yīng)該這樣,借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000,借:應(yīng)付職工薪酬 1000,貸:庫存現(xiàn)金 1000
公司承擔(dān)員工的租金費。分錄這樣做,可以嗎? 計提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
1月份計提工資,借管理費用工資\\\\8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
假如9月份工資應(yīng)發(fā)工資5000,報個人所得稅時再加上1000,綜合所得應(yīng)稅額6000是這樣么
是的,就是那樣子的哈