同學(xué)你好 就開(kāi)建筑服務(wù)*裝修服務(wù)
老師好,我公司是裝飾公司,接了一個(gè)修房子項(xiàng)目,負(fù)責(zé)安裝門窗,包公包料的?,F(xiàn)在對(duì)方支付10萬(wàn)元,我們需要開(kāi)10萬(wàn)元發(fā)票,我不知道發(fā)票上應(yīng)稅勞務(wù)名稱怎么填,怎么才是10萬(wàn)的發(fā)票
老師,當(dāng)初建廠房的時(shí)候,老板找的個(gè)體戶買了145萬(wàn)的鋼材包工包料合同,5230元每噸,只要是我們款都付了137萬(wàn),現(xiàn)在廠房已建好,但是鋼材個(gè)體戶老板發(fā)票未開(kāi)來(lái),勞務(wù)發(fā)票和鋼材發(fā)票能不能分10個(gè)月開(kāi)來(lái),對(duì)公司有沒(méi)有影響?
老師,勞務(wù)公司,包工頭個(gè)人對(duì)我方開(kāi)票,是在疫情期間開(kāi)的發(fā)票10萬(wàn)元,已經(jīng)入賬。當(dāng)時(shí)甲方的最終結(jié)算沒(méi)有出來(lái),后來(lái)結(jié)算實(shí)際應(yīng)支付包公頭8萬(wàn)元整。我們對(duì)公支付8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)2萬(wàn)元發(fā)票和結(jié)算差額的2萬(wàn)怎么處理
老師我公司現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況:客戶應(yīng)付我公司裝修款10萬(wàn),但是由于蜜雪冰城總部補(bǔ)貼加盟商門頭裝修2萬(wàn),實(shí)付我方裝修公司8萬(wàn)裝修款 我司負(fù)責(zé)裝修,門頭裝修所用材料和人工費(fèi)由我司先墊付,等驗(yàn)收合格后,總部把補(bǔ)貼的2萬(wàn)支付給材料供應(yīng)商,然我司墊付的材料款再由材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們,那么前期我司支付的材料款供應(yīng)商也把對(duì)應(yīng)的材料發(fā)票開(kāi)給了我們,難道我們收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們的材料補(bǔ)貼款后,我司再把發(fā)票開(kāi)給供應(yīng)商嗎? 我疑惑的點(diǎn)是:相當(dāng)于退票給了材料供應(yīng)商了,總覺(jué)得這樣不對(duì),畢竟材料已經(jīng)用于門店裝修了,我方再開(kāi)給供應(yīng)商的材料票不合規(guī)呀因?yàn)閷?duì)應(yīng)的發(fā)票沒(méi)有了材料入庫(kù)呀!麻煩老師幫忙分析一下
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開(kāi)現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒(méi)實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒(méi)有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫(xiě)一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買的車,賬上沒(méi)有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
老師可以一張發(fā)票開(kāi)材料費(fèi)和裝修服務(wù)不
一般是按照裝修服務(wù)開(kāi)票的 分開(kāi)開(kāi)也不禁止
老師那發(fā)票什么的規(guī)格型號(hào)可以怎么填?填門窗及欄桿可以不
老師 在線等呢,麻煩老師回答我規(guī)格型號(hào)那里怎么填
老師在不在
建筑服務(wù)不需要填寫(xiě)規(guī)格型號(hào)和數(shù)量