你好,既然是無票收入,說明是沒有開具發(fā)票,無票收入是不包括在開票銷售額里面的 無票收入屬于30萬的一部分
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒弄明白
建賬初期本年利潤為負(fù)數(shù),本年利潤的期初余額應(yīng)怎么填寫,填寫了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開普票不抵扣,可以不開進(jìn)項(xiàng)票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補(bǔ)報(bào)7月份的個稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報(bào)個稅的時候報(bào)了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
我能這么理解嗎?小規(guī)模企業(yè)不管開不開票季度超過銷售額30萬,就交增值稅,
你好,可以這樣理解,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,那肯定是需要繳納增值稅的