您好, 需要繳納增值稅,附加稅,個人所得稅 稍等一下,后面發(fā)給你,具體計算,
40多萬的個人勞務費,需代開發(fā)票,請問要交哪些稅?這個稅怎么算?
老師,個人到稅務代開勞務費發(fā)票2萬元,需要交多少的稅?具體交哪些稅?
老師,個人到稅務局代開勞務發(fā)票,需要交哪些稅,稅率是多少,怎么算的
老師好,我想問下個人去稅務代開房租發(fā)票21600元,需要交哪些稅,分別交多少?個人去稅務代開勞務費發(fā)票15000元,需要交哪些稅,分別交多少?
老師您好,請問個人到稅局代開20萬的勞務費發(fā)票給企業(yè),需要交多少稅呢?需要交哪些稅呢?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
你好 勞務報酬月預繳個稅: 收入不超過4000元扣800 超過4000元扣20% 扣除后的余額為應稅納所得額找稅率 應納稅所得額*稅率-速算扣除數 個稅=40萬*80%-7000
老師,這單要交31.3萬的個稅嗎?有沒有合理的避稅方案
您好, 可以成立一個個體戶,相對個人所得,會稅會少一些
實際情況是承包了一個技術服務項目,收費40萬,這個屬于4個人的勞務報酬,不能一個人去開票,一個人開票就是上面這個稅?是否要由4個人分別按各自所得去代開發(fā)票,再計稅
你好 可以多人開 要和多個簽訂勞務 合同 每個人分別 交個稅
老師,這個應納稅所得額=40萬-40*20%=32萬,在這個基礎上再去找稅率與速算扣除數按公式計算出個稅數對嗎?
你好 對的 就是這樣算 40萬是含增值稅也要把增值稅扣除 增值稅不交個稅的
如果按40萬計算,應納稅所得額=40*(1-1%)*(1-20%)=28.8萬,對照預扣率表,應預繳個稅=28.8*40%-7000=108200元,這樣計算對嗎?40萬應交10.82萬的個稅
你好 如果按40含稅計算,應納稅所得額=40/(1%2B1%)*(1-20%)=x 應預繳個稅=X*40%-7000=
這樣算有點不明白?
你好, 第一步是價稅分離,因為是含稅的金額嗎?是除不是乘 您用的是乘號實際應該是除號,因為40萬里包含了增值稅索,所以要把40萬里的增值稅剔除出來,
您好, 不含稅金額=含稅金額/(1+稅率,)
明白了,謝 謝
你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!