你好 既然忘記計(jì)提 就需要補(bǔ)計(jì)提的 。 不能要走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計(jì)提的
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的12月忘記計(jì)提工資了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提是直接放管理費(fèi)用吧?過了匯算清繳就不能放到未分配利潤(rùn)了是嗎?
年中的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)稅還有忘記計(jì)提前一年的所得稅,都用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不相等,怎么辦??
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年年初做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
老師,去年12月份漏發(fā)了一個(gè)工地大爺?shù)墓べY,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,需要現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),那我們現(xiàn)在直接計(jì)提并發(fā)放可以嗎?這個(gè)費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候,是需要調(diào)減嗎?還是能當(dāng)成今年的費(fèi)用?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
就是過了匯算清繳期限就直接計(jì)提到管理費(fèi)用科目是吧?入到今年的賬上是吧?
你好 不能。 要走以前年度損益調(diào)整。 不是20年的費(fèi)用。 是19年的費(fèi)用
我們用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有以前年度損益調(diào)整的
你好 用利潤(rùn)分配直接做就行了
過了匯算清繳也可以做到未分配利潤(rùn)里面嗎?
你好 是的 也得走這個(gè)科目來調(diào)整的