你好,這些試劑耗材就是你的主營業(yè)務(wù)成本,以及這些業(yè)務(wù)的相關(guān)人員工資
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
我們公司是檢驗(yàn)服務(wù)公司,產(chǎn)生的收入就是檢驗(yàn)收入,我們在作檢驗(yàn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生試劑,耗材,請(qǐng)問我們歸集成本應(yīng)包括那些方面,需要加人員工資?請(qǐng)老師指點(diǎn)成本應(yīng)明確那些內(nèi)容
請(qǐng)問老師我司有研發(fā)服務(wù)合同,藥品的,舉個(gè)例子,一個(gè)合同500萬,分為小試、中試、試驗(yàn)、驗(yàn)證、臨床五個(gè)階段,每個(gè)階段里還有若干個(gè)試驗(yàn)節(jié)點(diǎn),我們這種收入成本的匹配怎么可以做的規(guī)范完善呢?這里面會(huì)涉及到“合同資產(chǎn)”的科目么?成本的計(jì)量就是我們做的研發(fā)支出,但是這些領(lǐng)用的如何與收入能相匹配上的呢?例如小試開始了第一個(gè)月,發(fā)生10萬研發(fā)費(fèi)用、第二個(gè)月發(fā)生20萬,那這些成本都提前支出了,第三個(gè)月才有小試第一個(gè)節(jié)點(diǎn)的完成,才確認(rèn)收入,那這樣不就收入與成本差異很大了么?
我們公司受總公司的委托,以委托研發(fā)服務(wù)的名義給我們打了款,我們也以服務(wù)費(fèi)開出了發(fā)票、確認(rèn)收入。但是在這個(gè)活動(dòng)的過程中,我們要買東西,要開人工工資,要加工什么的。按理說這些應(yīng)該都要算是這個(gè)服務(wù)費(fèi)的對(duì)應(yīng)成本。我想問下發(fā)生這些費(fèi)用的時(shí)候這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?進(jìn)生產(chǎn)成本嗎?那月末入庫的商品是什么呢?
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時(shí)已給對(duì)方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠?huì)產(chǎn)生專家評(píng)審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項(xiàng)目周期是6個(gè)月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
對(duì)應(yīng)主營成本以實(shí)際領(lǐng)用為主,因?yàn)榍捌谟幸恍┦杖朊赓M(fèi)檢測的,那么收入和成本是沒法配比的,是否合理?
你好,你免費(fèi)檢測也要視同銷售收入
免費(fèi)服務(wù)也要視同銷售,本來是營銷活動(dòng),也要嘛?又不是賣產(chǎn)品
老師!免費(fèi)服務(wù)也要視同銷售?
是的,免費(fèi)的是要視同銷售的
我們有兩臺(tái)設(shè)備,按合同預(yù)付部分款轉(zhuǎn)贈(zèng)給紅十字會(huì),請(qǐng)問我們出成本的時(shí)間是否可以按合同全額入營業(yè)外支出
你好,就是先轉(zhuǎn)讓一部分,現(xiàn)在想全額成本?
設(shè)備是全部捐給紅十字會(huì)了,但是我們的備設(shè)款地按進(jìn)度付款,就不知不拿到發(fā)票,是否可以按合部設(shè)備成本入賬,但捐已經(jīng)成為實(shí)事,有合同和紅會(huì)的收據(jù),上面體現(xiàn)實(shí)物
按照您的描述,可以全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的
請(qǐng)問一下老師,公司商品前期營銷贈(zèng)送的增值稅要交以外,是否要幫個(gè)人代扣偶然所得稅?
你好,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅的,偶然所得