您好, 不想各交個(gè)稅是可以理解的,但是你有應(yīng)稅收入就需要繳納個(gè)稅 勞務(wù)人按照勞務(wù)人員按照勞務(wù)報(bào)酬由支付報(bào)酬的企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)沒有什么好辦法,
老師就是我要請教你個(gè)問問題,就是公司工人的那個(gè)勞務(wù)資金,他這個(gè)如果說工人他不想交這個(gè)稅,這個(gè)稅怎么可以避免掉?
老師就是我要請教你個(gè)問問題,就是公司工人的那個(gè)勞務(wù)資金,他這個(gè)如果說工人他不想交這個(gè)稅,這個(gè)稅怎么可以避免掉?有沒有辦法就是可以減少一些交稅,因?yàn)閭€(gè)人所得稅不是要交20%嗎?這個(gè)收入多了,如果交這個(gè)個(gè)稅的話,因?yàn)槔希驗(yàn)橛行┮驗(yàn)楣と艘膊幌虢贿@個(gè)稅嗎?然后公司又得給他們交,就是有沒有可以減少這個(gè)。
老師有個(gè)問題想請教了,啥就是那個(gè),建筑公司就是個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時(shí)候,不需要,交一個(gè)個(gè)稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個(gè)人代開這張發(fā)票。寫的是人工費(fèi),說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費(fèi),說讓讓我們把這個(gè)發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個(gè)項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個(gè)工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個(gè)稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個(gè)稅的話,有什么,比如說不開人工費(fèi)能開開成什么。
老師你好,我想問一下啊,就是說股權(quán)分配這一塊你看吧,比如說公司嗯他交完稅之后吧,他加上稅之后吧,比如說銀行賬戶上還有30萬,假如說還有30萬,他就不就是說稅后的利潤了嗎?可是你要是說個(gè)人所得稅20%交的話,那稅點(diǎn)太高,怎么能避免這個(gè)嗯這個(gè)這個(gè)能避免這個(gè)稅后的這個(gè)利潤少一點(diǎn)呢?
就是說要人員就說在就說員工工資這一塊呀,一定要達(dá)到十幾個(gè)人以上,那么的話呢,我如果我們公司幫就說代。代付那個(gè)工資的話,那怎么操作啊,因?yàn)楫吘故蔷驼f加工,然后的話呢,嗯,你你沒有買,就說你自己買那個(gè)特定工商險(xiǎn)的話也是。勞務(wù)派遣那一那一方去買,我們公司的話,不可能說就是說幫這個(gè)員工去買的,對不對。那問題是我們發(fā)工資,我們發(fā)工資這樣可以操作嗎?就是說比如有大概五個(gè)人幫,就是說幫代發(fā)工資,然后剩下的。加工費(fèi)呀,就給那個(gè)外包那一個(gè)人,那那五個(gè)人的話,那我們公司要不要幫他買,就說特定工商險(xiǎn),就是以我們公司的名義去幫他買,這樣子就算就算。說是我們在職的員工。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
有沒有辦法就是可以減少一些交稅,因?yàn)閭€(gè)人所得稅不是要交20%嗎?這個(gè)收入多了,如果交這個(gè)個(gè)稅的話,因?yàn)槔?,因?yàn)橛行┮驗(yàn)楣と艘膊幌虢贿@個(gè)稅嗎?然后公司又得給他們交,就是有沒有可以減少這個(gè)。
還在嗎還在嗎
你好, 現(xiàn)在是這情況,想不交稅有一定的風(fēng)險(xiǎn),您現(xiàn)在是按20%預(yù)交的,但是年末可以并入綜合所得匯算清繳,多退少補(bǔ),如果工資收入不是特別高實(shí)際沒有20%這么多,
這是不是工人的申報(bào)那個(gè)勞務(wù)勞務(wù)是不是在嗯個(gè)人所得稅,然后每個(gè)月申報(bào)就可以扣除5000就不用交個(gè)稅了還是。
您好, 勞務(wù)報(bào)酬在每個(gè)月預(yù)繳時(shí)不能扣除5000,年度匯算清繳時(shí)可以并入綜合所得時(shí)扣除5000元, 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交時(shí)超過4000元,扣800 超過4000元,扣20%,然后用這個(gè)余額乘以勞務(wù)報(bào)酬的稅率減去速算扣除數(shù),繳納個(gè)人所得稅,