你好,可以的,之前沒有分,今年一塊
老師我想問一下,我們公司是18年成立的.18年末利潤表凈利潤15萬,19年利潤表凈利潤20萬,20年到現在利潤表凈利潤45萬,現在股東們想分紅,我想問一下怎么分,是把每年的利潤表凈利潤加一起分嗎?
老師,您好,我想問一下,我把稅調了一下,然后利潤表上的本年累計凈利潤+資產負債表年初余額未分配利潤相加不等于資產負債表期末余額未分配利潤,現在怎么弄呢?
老師,我想請問一下我們公司年末12月利潤表上的凈利潤未負數還需要結轉本年利潤嗎
老師,我想問一下,我們公司做銀行貸款報表,去年分配利潤之后,前年資產負債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了,那么今年做的利潤表還有可能讓這個勾稽關系存在嗎?是不是只要分配了利潤之后,就不相等了!
老師好,我想問下,公司科目余額表上本年的未分配利潤發(fā)生額是20萬,利潤表本年凈利潤是15萬,這個在填寫所有者權益變動表,該怎么填寫呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
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老師,是不是就是按每年12月份的利潤表的凈利潤分嗎?
你好,需要先計提盈余公積,之后再分紅。
這個分配金額是每年利潤表凈利潤的和嗎?
你好,需要先計提盈余公積 按扣除盈余公積之后的來分紅。
提盈余公積是只需要計提本年的凈利潤嗎?往年的不用計提,對嗎?
正常的都應該計提的,如果沒有的話,建議你們補上。
好的,多謝
不用客氣的 應該的