同學(xué)你好 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 的付款單用來記錄企業(yè)所支付的款項(xiàng),收款單 用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r(shí),企業(yè)所收到的供應(yīng) 商退款
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再?zèng)_回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師,用友u8系統(tǒng)應(yīng)付模塊的采購發(fā)票列表,采購入庫單列表,委外發(fā)票列表,財(cái)務(wù)應(yīng)付款管理模塊的收付款單查詢又分別是指什么啊
(2016年)下列各項(xiàng)中,應(yīng)在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”項(xiàng)目列示的有( )。 A.已驗(yàn)收入庫但尚未取得發(fā)票的原材料 B.已付款取得采購發(fā)票但尚未驗(yàn)收入庫的原材料 C.為外單位加工修理的代修品 D.周轉(zhuǎn)使用材料 E.工程儲備的材料 答案:ABCD 老師:為何代修品也是,只是代別人修,怎么就是自己的存貨?就像受托代銷不是自己的存貨,你代修怎么就是存貨?
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計(jì)科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個(gè)月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本,采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對,具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是?
大額賺錢,要第二天才能到嗎?公戶
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅多交,請問稅局退稅的話,我們收到稅局退的稅款,要怎么做賬?
公司購買的市場攤位費(fèi),是做平攤嗎?
未簽訂合同的商品采購,只有發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎
老師好,我公司銷售給一家企業(yè)貨物,已全部開票,近期收到退貨,但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無法開具紅字發(fā)票了。
公司備案了實(shí)繳,還沒繳。轉(zhuǎn)讓后這個(gè)實(shí)繳是前法人支付還是新法人
加計(jì)扣除抵減所得稅需要做分錄嗎
老師5月份員工申報(bào)工資,6月1號已離職,個(gè)稅系統(tǒng)已非正常離職了,,在6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)工資還有績效獎(jiǎng)金收入沒有申報(bào),這樣6月份要怎么來處理這個(gè)獎(jiǎng)金呢
@郭老師,我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候填寫這個(gè)人的工資為什么出現(xiàn)這個(gè)提示???是什么原因?
你好老師,去年暫估了成本60萬,今年票也沒有收到,可以直接把去年的暫估成本沖掉,做相反的會計(jì)分錄嗎?