同學(xué)你好 ①讓包工頭開 經(jīng)營所得的票入賬,包工頭在項(xiàng)目所在地開,自己有公司的,回公司所在地開 ②然后代開經(jīng)營所得繳納個稅后,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不會雙重征收個稅的 ③ 包工頭經(jīng)營所得開票完稅 公司增值稅按照(收入-包工頭分包額)/(1%2B3%)*2%項(xiàng)目的繳納增值稅,所得稅按照收入千分之28繳納,印花稅萬分之三,
請問下 ①讓包工頭開 經(jīng)營所得的票入賬,這個是經(jīng)營所得是必須在項(xiàng)目所在地稅務(wù)局開,還是公司注冊地或者隨便哪里稅務(wù)局都可以 ②然后代開經(jīng)營所得繳納個稅后,當(dāng)?shù)囟悇?wù)會不會按合同總額又代征個稅雙重繳稅,(例如:深圳是0.8 江西1.3)③ 包工頭經(jīng)營所得開票完稅了后,公司怎么差額繳稅 請老師 解惑,謝謝
請問老師,建筑勞務(wù)公司讓施工班組包工頭去代開經(jīng)營所得發(fā)票入賬,①請問這個經(jīng)營所得稅率是多少呀,②票面和種類是什么樣子的,③包工頭個人去開的話,是不是可以核定征收的,④稅率多少,是否全國統(tǒng)一,還是要參考按項(xiàng)目所在稅務(wù)局要求,大概是多少,⑤開票的時候需要帶什么材料。 就這些了問題有點(diǎn)多 ,麻煩了 感謝
請教老師,我們勞務(wù)公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項(xiàng)目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā),為了規(guī)避農(nóng)民工財稅風(fēng)險,我們嘗試過讓包工頭代開經(jīng)營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項(xiàng)目是外地項(xiàng)目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應(yīng)該是解決了,但剩下百分之10的項(xiàng)目工人也要有2000人左右,那么本地項(xiàng)目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農(nóng)保,加上本公司財務(wù)人力有限,如果全員扣繳農(nóng)民工個稅會計(jì)沒有動力去做,或者搜集農(nóng)保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務(wù),那么我們在本地和外地的項(xiàng)目是不是就不存在社保風(fēng)險了。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師好,我公司是通信行業(yè)一家一半納稅人企業(yè),有些比較邊遠(yuǎn)工程是承包給包工頭施工作業(yè)的。他們開票之前是開勞務(wù)費(fèi)我看到備注欄上有“個稅由支付方代扣代繳”;因?yàn)橛?jì)算出來個稅比較多,我讓他們給我開工程款有備注合同名稱項(xiàng)目地址。我想咨詢他們開的工程款是交個稅還是經(jīng)營所得稅,增值稅附加稅都當(dāng)場繳納了,這個稅由那一方繳納。我公司有什么義務(wù)。感謝回復(fù)!
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
老師,您好,匯算時福利費(fèi)中有一部分伙食費(fèi)無票,另一部分未超過工資薪金的14%,怎么填列?
申報個稅應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)工資把,像借支在工資中扣除后發(fā)放,申報個稅的時候應(yīng)該把借支這部分扣除嗎?還是直接按應(yīng)發(fā)工資申報呢
謝謝老師, 還有 老師那個差額繳稅 ,不是(1+3%)*3%嗎, 還有這個公式具體怎么理解,舉例:承包單位打款100萬給勞務(wù)單位 ,勞務(wù)單位又把100萬款給了包工頭,包工頭代開了100萬經(jīng)營所得發(fā)票給勞務(wù)公司,按照您的這個公式,怎么去理解,公司交多少稅
老師 在嗎, 我還是不懂呀
你要是一般納稅人的話,征收率是2%
按照你的情況,增值稅預(yù)繳=(1000-100)/103%*2%
哦哦,老師 這個1000和100是什么意思,不懂呀, 我的理解是 (100萬-100萬)/103%*2% ,意思是我的款全部分包給包工頭了,那是不是就不用繳稅了。哈哈
如果你總把我和風(fēng)暴的是一樣的話,增值稅你就不用交了。
如果你的總包額和分包的是一樣的話,增值稅你就不用交了。
企業(yè)所得稅和印花稅。還是要在當(dāng)?shù)亟坏?。這個不能扣分包額。
大概懂了, 老師這個不就和開外經(jīng)證差不多了嗎,外經(jīng)證是簡易計(jì)稅3%全部預(yù)交,一般計(jì)稅9%點(diǎn),只預(yù)交2%, 和經(jīng)營所得的區(qū)別就是 個稅 企業(yè)所得沒有預(yù)交 ,我這樣理解對嗎
老師 我理解的對嗎
你公司所得稅還是照交的,就是不交增值稅,增值稅附加,和個稅
好的 謝謝 老師 聽懂了 老師講解的很有耐心,感謝 。
不客氣 祝您工作順利