你好 是的 你們自己收入合計(jì)來判斷的
小規(guī)模優(yōu)惠政策1季度收入不超30萬免增增值稅,這個(gè)收入是否包含其他業(yè)務(wù)收入。
小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠月不超10萬免增,這個(gè)收入含銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入嗎?
老師小規(guī)模納稅人,除了月收入不達(dá)10,季不達(dá)30,免增值稅附加稅。還有什么優(yōu)惠政策,如果月收入超10,季收入超30了呢
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值 稅。 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。 如果季度銷售額40萬,那我銷項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)多少?
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
包含不動(dòng)產(chǎn)超10萬怎么交增
你好 超過了就要全額繳納增值稅嘚 比如你季度累計(jì)開了32萬 那么就按32萬不含稅金額*1%繳納增值稅的。
不動(dòng)產(chǎn)稅率不是5嗎
你好 小規(guī)模是按5% 不動(dòng)產(chǎn) 。我說的一般的業(yè)務(wù) 按1% 。 你不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)到時(shí)按5% 。 主要是看你不含稅總的金額超過了30萬就要全額繳納稅費(fèi)就行。