你好,這個(gè)收入是包括其他業(yè)務(wù)收入的
小規(guī)模優(yōu)惠政策1季度收入不超30萬免增增值稅,這個(gè)收入是否包含其他業(yè)務(wù)收入。
老師小規(guī)模納稅人,除了月收入不達(dá)10,季不達(dá)30,免增值稅附加稅。還有什么優(yōu)惠政策,如果月收入超10,季收入超30了呢
小規(guī)模納稅企業(yè)增值稅開票季度不超過30萬,這個(gè)30萬是否包含未開票收入?
小規(guī)模季度銷售額30萬免交增值稅,這個(gè)30萬包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入對不?
目前小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策,是1個(gè)季度內(nèi)收入30萬以下,免征增值稅,超過30萬按1%繳納增值稅嗎
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
我單位服務(wù)性單位,小規(guī)模。需要開場地設(shè)備租賃費(fèi)的發(fā)票。稅率5個(gè)點(diǎn),總收入不超過30萬,這5個(gè)點(diǎn)的稅就不用交了???
你好,小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬,是免征增值稅的