你好 要看你是什么業(yè)務(wù)。 比如你個人銷售的話 會涉及個人經(jīng)營所得稅 增值稅、 附加稅 以及印花稅的繳納的
老師您好,個人在稅務(wù)局辦理臨時稅務(wù)登記代開發(fā)票的,除了征收增值稅以及附加稅之外的,還有個人經(jīng)營所得稅,還有其他稅款要交嗎?
老師好!我們是小規(guī)模,個人在外地稅務(wù)局給我們代開了檢測費,他在外地交了增值稅及附稅,所得稅,個稅千分之4,我們還用給他報個稅嗎?或勞務(wù)報酬個稅嗎?
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
個稅去稅務(wù)局代開經(jīng)營所得發(fā)票回來給公司。增值稅和附加稅以及個人所得稅已經(jīng)交給稅務(wù)局了?然后要求公司為其承擔(dān)他個人交的全部稅款。這樣子的話怎么做賬
3、自然人臨時取得經(jīng)營所得代開發(fā)票,按1%交個稅! 對未辦理稅務(wù)登記的自然人納稅人,臨時從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得經(jīng)營所得(不含承包經(jīng)營、承租經(jīng)營以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得)代開增值稅發(fā)票時,按照納稅人開票金額(不含增值稅)的1%核定征收個人所得稅。這個優(yōu)惠代表個人代開勞務(wù)費也是1%.是不
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
老師好 我想確定一下現(xiàn)在公司的經(jīng)營是屬于委托人還是受托人? 比如本公司為A公司,從C公司進入原材料,然后讓B公司加工,加工好的半成品再發(fā)往C公司,那A公司屬于?
團體的業(yè)務(wù)也會允許辦理臨時稅務(wù)登記嗎?
你好 這個稅務(wù)局那邊 你們申請的時候 可以申請。