你好 你們是支付的好久的租賃費 ? 是一次性支付多個月的 就是先做 借預付賬款貸銀行存款。 到時按租期在做 借制造費用-租賃費貸預付賬款
支付租賃廠房金額請問如何做會計分錄,是借預付賬款 貸銀行存款嗎
預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?
我司向個人租房,前期支付租金使用的會計分錄為借管理費用-租金,貸銀行存款,現(xiàn)收到租賃發(fā)票該如何做會計分錄?
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師,新租賃總則:先用銀行支付了一筆2萬,可以做借:預付賬款2 貸:銀行存款2 這里的現(xiàn)金流預付賬款,支付其他與籌資活動相關 等到月末的時候做一筆登錄 借:租賃負債-應付租賃付款額 3 預付賬款2 應付賬款1 這樣做分錄對嗎 還是第一筆需要改為借:銀行存款2 貸:租賃負債-應付租賃付款額
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別