您好 年末的時候才計提法定盈余公積 平時不計提
老師,我是個人獨資企業(yè),請問本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配科目:1.借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤2提取法定盈余公積,法定公益金 借:利潤分配-提取法定盈余公積 /法定公益金 貸:盈余公積-法定盈余公積/法定公益金3.支付利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 貸:利潤分配-法定盈余公積 貸:利潤分配-法定公益金 請問可這樣做對嗎
老師請問:月末利潤分配分錄,借:利潤分配~~貸:法定盈余公積~~利潤分配-未分配利潤。這樣對吧?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
借:本年利潤529035.44貸:利潤分配——未分配利潤529035.44借:利潤分配——提取法定盈余公積52903.544利潤分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤分配——未分配利潤529035.44貸:利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——提取任意盈余公積請補充分錄金額
老師,我轉(zhuǎn)到利潤分配的是這樣:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。 但你的分配分錄是:借:利潤分配_提取法定盈余公積 貸:盈余公積_法定盈余公積,那我的利潤不是在:利潤分配-未分配利潤這個科目嗎,怎么是從利潤分配_提取法定盈余公積分走?
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
每個月末計提 借:利潤分配 貸:利潤分配 未分配利潤,這樣對吧
不是月末 是年末的時候才計提 借:利潤分配-計提法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計提法定盈余公積