同學你好 不能,要視同內(nèi)銷
你好,小規(guī)模出口企業(yè),出口一批貨物5000元,沒有報關(guān)單,沒開發(fā)票,只有收匯記錄,申報增值稅的時候可以直接申報出口免稅嗎
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
老師出口貨物沒有報關(guān),直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
老師, 我們是小規(guī)模,現(xiàn)在出口了一批貨。但是我們沒有進項。是不是出口發(fā)票照常要開。只是不能做免稅。到時候季度申報時直接填入出口免稅銷售額即可?(金額未達到季度45萬)
老師,問下,這個出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物,報關(guān)單是一月的,進項票也是一月的,但是我申報的時候,出口退稅沒有申報退稅,這個收入怎么申報,是放在免稅里申報嗎
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
有報關(guān)單,和收匯水單,就可以做增值稅出口免稅的申報嗎?
同學你好 還得有出口發(fā)票和成本發(fā)票
我們是小規(guī)模企業(yè),出口的時候沒有開出口發(fā)票
開形式發(fā)票或者普票都行
形式發(fā)票是什么?如果不開發(fā)票,直接做出口收入申報可以的嗎?
可以參考一下這個,不能,出口的要有發(fā)票
只有收匯水單,報關(guān)單,成本發(fā)票,直接做內(nèi)銷收入可以嗎
可以 這樣是可以的
感謝老師
滿意請給五星好評,謝謝