你好,同學(xué)。用你的 總費(fèi)用/總量*項(xiàng)目用量
老師您好,標(biāo)記紅色部分這里應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師您好,請(qǐng)問紅色部分這里怎么計(jì)算
老師好,您幫我看一下答案我標(biāo)紅色部分,為什么是×2÷3呢?研究好久了,都不明白
老師,殘保金這里標(biāo)紅的部分怎么算的呀
老師,我們賬上預(yù)付款里面,1.綠色標(biāo)記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會(huì)計(jì)掛在那里。2.紅色標(biāo)記的部分是去年入賬的,應(yīng)該做費(fèi)用,做錯(cuò)了掛預(yù)付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
項(xiàng)目用量那里怎么來呢
你實(shí)際用了多少,就是多少的。
紅色部分的項(xiàng)目用量怎么計(jì)算
題目沒有
這個(gè)就是實(shí)際的
但是跟答案不一樣
什么意思。 你這里表格里面公式計(jì)算就是上面給你的。項(xiàng)目用量是根據(jù)你實(shí)際用量來填入的。
5200怎么算來的?
這是要看你實(shí)際用了多少,不是算的。 是按你實(shí)際耗用直接填寫
實(shí)際的是5400,答案是5200是什么意思
那你這就是答案 錯(cuò)誤 了嘛。
答案沒有錯(cuò)呢
那你上面給出了實(shí)際用量,下面又對(duì)不上,怎么可能的事情 。 這里實(shí)際用量是已知數(shù)據(jù),直接用就是了的