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一般納稅人專用發(fā)票怎樣認(rèn)證以及做會(huì)計(jì)賬分錄?金稅盤進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣么

2020-09-24 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 18:39

同學(xué),你好!專用發(fā)票在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。金稅盤金額和稅額可以全額抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費(fèi)用。

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快賬用戶5723 追問 2020-09-24 18:41

金稅盤的不用認(rèn)證就可以直接計(jì)入減免稅額?一般的進(jìn)項(xiàng)稅額需要通過-待認(rèn)證-待抵扣過度到進(jìn)項(xiàng)稅額里面么

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齊紅老師 解答 2020-09-24 18:42

盤的發(fā)票如果給你開的是。專用發(fā)票。那就去認(rèn)證抵扣。然后把金額。在減免稅明細(xì)表中直接扣掉。

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快賬用戶5723 追問 2020-09-24 21:35

金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)是全額抵扣么,還是只抵扣稅款

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齊紅老師 解答 2020-09-24 21:48

都是可以全額抵扣增值稅的。

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同學(xué),你好!專用發(fā)票在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。金稅盤金額和稅額可以全額抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費(fèi)用。
2020-09-24
你好。一般是認(rèn)證不抵扣,這樣是全額抵扣,要做認(rèn)證抵扣的話,就是票面上那點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,不合適了。 購買金稅盤和維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金;抵減增值稅稅額時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營業(yè)外收入。 申報(bào)時(shí)候, 一般納稅人, 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-12-02
你好;? ?借管理費(fèi)用 -? 辦公費(fèi)貸銀行存款 ;? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? ?貸? ?管理費(fèi)用 -? 辦公費(fèi)
2022-06-10
你好 現(xiàn)在可以抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-08-20
你好? 價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用即可
2022-11-30
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