你好,同學(xué)。 你的處理是 借,X費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 交上的時(shí)候 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
請(qǐng)問我公司屬于一家事業(yè)單位的下屬單位 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位提供服務(wù) 員工的勞務(wù)關(guān)系都在事業(yè)單位 但員工的工資我們交給事業(yè)單位 事業(yè)單位把我們應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資表給我們了 我們分錄怎么做
具體情況是這樣的,我們是事業(yè)單位下的一個(gè)公司。我們借調(diào)一些工作人員到事業(yè)單位工作。工資由我們發(fā),但是這筆錢以后我們要像事業(yè)單位要回來,請(qǐng)問工資這塊怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個(gè)調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補(bǔ)交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理
我司承包了一個(gè)項(xiàng)目,需要我司安排人去A事業(yè)單位做事情,給我們統(tǒng)一結(jié)算款項(xiàng),我司招人,培訓(xùn),安排人去A事業(yè)單位工作,我司發(fā)工資,這種屬于勞務(wù)服務(wù),還是勞務(wù)派遣呢
老師 事業(yè)單位要建一個(gè)宿舍 屬于經(jīng)濟(jì)適用房 然后就包給我們了 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 您說一下我們?cè)趺唇o事業(yè)單位開發(fā)票 ?是開建筑服務(wù)9%么?我們還會(huì)把活包給施工單位 我們是賺差價(jià)的
請(qǐng)問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實(shí)用進(jìn)料加工手冊(cè)進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及余額,編制新表,怎么編?。?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項(xiàng)稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬(wàn),為何就按100萬(wàn)來計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項(xiàng)目好幾個(gè)項(xiàng)目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營(yíng)收入-**項(xiàng)目派遣服務(wù)費(fèi),成本這塊也是主營(yíng)成本-**項(xiàng)目人工工資,主營(yíng)成本-**人工社保費(fèi),是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報(bào)表的時(shí)候更正錯(cuò)到10月份的報(bào)表,在10月份的報(bào)表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會(huì)計(jì)賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表金額相差3.69元,這個(gè)賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。土地的租賃費(fèi)是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行核算
用把個(gè)人部分社保和個(gè)稅分開列出嗎?
要分開處理的,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)這邊分別處理的