你好,同學(xué)。 你的處理是 借,X費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 交上的時(shí)候 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時(shí)候客戶打了一筆貨款2000元會(huì)計(jì)做的沖減應(yīng)收賬款,但是因?yàn)榉N種原因,會(huì)計(jì)又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行沒有對賬,財(cái)務(wù)管理也混亂,所以一直沒有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請問我要如何調(diào)賬呢
我們公司對A公司占股,借款10萬給另一家公司,實(shí)繳5萬轉(zhuǎn)賬給A公司,這2筆分別怎么做賬
老師,請問一下建筑會(huì)計(jì)怎么做?做過商貿(mào)企業(yè),是不是每種企業(yè)都不一樣,都要學(xué),沒做的就不敢做,怎么辦?
審計(jì)調(diào)整這次,賬上分錄該如何填寫
老師 我想問下合并報(bào)表怎么做
老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn),然后錯(cuò)開成6個(gè)點(diǎn)了,最后申報(bào)增值稅的時(shí)候放到留抵里面去了,報(bào)表還改不了,那這個(gè)稅可以退嗎
老師好,麻煩請教一下,我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了,房產(chǎn)證也做了變更,稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改,現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬,交房產(chǎn)稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是每季度35萬,稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)提示如何調(diào)整一下?
出口外貿(mào)企業(yè),收到的外匯是通過離岸賬戶收的,符合退稅條件嗎,
老師,我們是酒店,有一個(gè)單位住宿來著,4月份付了1萬元住宿費(fèi),沒開票,我做了無票收入,5月份他又把這1萬元住宿費(fèi)開票了,我5月分錄怎么寫
用把個(gè)人部分社保和個(gè)稅分開列出嗎?
要分開處理的,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)這邊分別處理的