同學(xué),您好,這個要做招待費處理。
檢查公司憑證,發(fā)現(xiàn)1月份公司給非在職人員報銷交通費, 借:其他應(yīng)付款-XX 123 貸:銀行存款 123 公司能給非在職人員報銷費用的嗎???
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報銷金額有誤,同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上,請問分錄應(yīng)該如何做: 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費 借:其他應(yīng)付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費用報銷款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費用報銷款 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示
公司承擔(dān)員工的租金費。分錄這樣做,可以嗎? 計提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
員工報銷醫(yī)療費我銀行打給員工了,我做借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸:銀行存款?,F(xiàn)在我收到保險公司給我的回款,我怎么做賬?
同一省市區(qū)域注冊非獨立核算分公司,目的用來交總公司員工社保,分公司沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生,收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況,總公司計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費用單時,借:應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個人所得稅、個人社保部分 貸:其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款;分公司銀行代扣工工資、社保時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報個稅是分公司還是總公司操作?
老師好 北京市內(nèi)的建筑服務(wù)跨區(qū)了 可以不開外管嗎 之前有些甲方?jīng)]要求就沒有給開
貿(mào)易公司報關(guān)單上的貿(mào)易國家寫錯了,影響退稅嗎?
老師,我學(xué)了出口退稅自己操作不用找代理了,公司應(yīng)該漲工資嗎?^_^
比如說6月報關(guān)出口一批貨物,出口發(fā)票在9月份開具的,那確認(rèn)收入在幾月做賬?
電商公司要申報互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)信息報告表嗎?
我們購買了一款智能機器人送給我們的加盟校區(qū),購買的時候入了庫存商品,出庫的時候如何入賬呢?
研發(fā)費用輔助賬,計提和實發(fā)的不一致,按照實發(fā)的還是計提的數(shù)
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月份有Y筆分錄做錯了,10365元的汽車維修費應(yīng)該是計入銷售費用—修理費,現(xiàn)在計入到了制造費用—修理費,金額不是很大,匯算清繳又已結(jié)束,是不是可以不理它,不用調(diào)整!
老師,我們單位收到商場開進(jìn)來的,儲值卡,怎么寫分錄
要是個人以100萬來購買一個公司,這個100萬是要怎么處理呢,股權(quán)的時候是需要以這個100萬來作為實收資本體現(xiàn)在報表里面嗎
那我直接做 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 123 貸:其他應(yīng)付款-XX 對嗎?附件直接用之前的記賬憑證+復(fù)印之前報銷憑證?
同學(xué),您好,這樣沒有問題