同學你好,如果是原材料暫估入庫, 借,原材料一暫估 貸,應付賬款一暫估
購買的原材料未收到票也未付款暫估入庫,貸方應付賬款的二級明細是掛暫估入庫還是掛供應商名稱好?二者有什么區(qū)別?
實際成本下,如果采購物料當月就收到了供應商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進項稅;貸應付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師您好,我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫,并且已經(jīng)耗用,但至今供應商未開票給我司,我司也未付款,當時入庫時是: 借:原材料 貸:應付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票,也不會再付款,那我是否可以做這樣的分錄? 借:應付賬款暫估 貸:營業(yè)外收入-無需償付的應付款項
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構付款,報關單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
區(qū)別區(qū)別區(qū)別?
同學你好,暫估入賬不計入供應商名字的,暫估是估計出來的金額,明細科目是暫估;計入供應商金額應是確定的金額