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老師,咨詢下購買金稅盤,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問這第二筆分錄營業(yè)外收入怎么計入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊

2020-09-25 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 17:02

你好 看具體的分錄1. 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200 2.服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 17:16

老師,這個不是也可以走營業(yè)外收入嗎,借營業(yè)外收入280,借管理費(fèi)用-280,我看有的會計這么做賬,我不懂為啥計入營業(yè)外收入借方呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:24

你好 你走營業(yè)外收入會繳納稅費(fèi)的 。 這個抵減后沖費(fèi)用 。

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 17:30

哦哦,明白了

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 17:32

那營業(yè)外收入這個損益科目是不是增加記貸方減少記借方呢,我看別人的分錄借營業(yè)外收入,貸管理費(fèi)用這筆分錄對不對?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:36

你好 貸方增加 。 借方減少 。 是的 。 不對哈。 沖費(fèi)用的 。

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 17:41

老師您是說借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用這個分錄不對?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:43

你好 貸方你做管理費(fèi)用去了 到時你系統(tǒng)是識別不了。 你們報表都會不平的 。 而且你做的這個營業(yè)外收入 借方 沖貸方管理費(fèi)用又是什么業(yè)務(wù)。 就算是之前做了營業(yè)外收入調(diào)整到管理費(fèi)用 沖的話。 你做借營業(yè)外收入 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 來處理。

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 18:19

那這個借營業(yè)外收入借管理費(fèi)用這筆分錄我不懂,營業(yè)外收入不是損益類收入嗎,應(yīng)該計入貸方這個怎么計入借方不太懂這個

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齊紅老師 解答 2020-09-25 18:27

你好 你上面寫的借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用是為什么要做這個 。 是因為對方可能知道不應(yīng)該抵減的時候做營業(yè)外收入 。而應(yīng)該沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 才去調(diào)整的。

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快賬用戶8802 追問 2020-09-25 18:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-25 18:50

沒事的 希望能幫到你

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你好 看具體的分錄1. 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200 2.服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2020-09-25
這個可以直接調(diào)分錄。你做的就可以
2020-09-24
你好 ?借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸管理費(fèi)用? 這樣就全對了?
2021-09-07
這個應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用的額
2022-04-25
同學(xué)你好 貸管理費(fèi)用
2021-06-08
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