你好 看具體的分錄1. 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200 2.服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
稅控盤服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金;抵稅計入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 請問管理費(fèi)用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費(fèi)用(紅字),貸營業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,咨詢下購買金稅盤,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問這第二筆分錄營業(yè)外收入怎么計入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師這個金稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣,我想把之前的分錄沖掉后,然后怎么做,我做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。這個是以前會計做的可以這么調(diào)嗎,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?
老師,幫忙看下,我這筆分錄哪種方式寫的對呀?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,加計抵減10%, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 銀行存款-***銀行 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款-**銀行 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
老師,這個不是也可以走營業(yè)外收入嗎,借營業(yè)外收入280,借管理費(fèi)用-280,我看有的會計這么做賬,我不懂為啥計入營業(yè)外收入借方呢
你好 你走營業(yè)外收入會繳納稅費(fèi)的 。 這個抵減后沖費(fèi)用 。
哦哦,明白了
那營業(yè)外收入這個損益科目是不是增加記貸方減少記借方呢,我看別人的分錄借營業(yè)外收入,貸管理費(fèi)用這筆分錄對不對?
你好 貸方增加 。 借方減少 。 是的 。 不對哈。 沖費(fèi)用的 。
老師您是說借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用這個分錄不對?
你好 貸方你做管理費(fèi)用去了 到時你系統(tǒng)是識別不了。 你們報表都會不平的 。 而且你做的這個營業(yè)外收入 借方 沖貸方管理費(fèi)用又是什么業(yè)務(wù)。 就算是之前做了營業(yè)外收入調(diào)整到管理費(fèi)用 沖的話。 你做借營業(yè)外收入 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 來處理。
那這個借營業(yè)外收入借管理費(fèi)用這筆分錄我不懂,營業(yè)外收入不是損益類收入嗎,應(yīng)該計入貸方這個怎么計入借方不太懂這個
你好 你上面寫的借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用是為什么要做這個 。 是因為對方可能知道不應(yīng)該抵減的時候做營業(yè)外收入 。而應(yīng)該沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 才去調(diào)整的。
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你