你好 借:固定資產(chǎn) 30萬 貸:實收資本26萬 資本公積 4萬
【例題?單選題】A有限公司收到B企業(yè)作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺,該設(shè)備的原價為100萬元,已提折舊30萬元,投資合同約定該設(shè)備價值為50萬元,增值稅稅額6.5萬元,占注冊資本50萬元,則下列關(guān)于A公司會計處理的表述正確的有( )。 A.A公司固定資產(chǎn)的入賬價值為40萬元 B.A公司固定資產(chǎn)的入賬價值為50萬元 C.A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為16.5萬元 D.A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為28萬元 老師,這道題會計分錄怎么做???
宏達公司收到投資人作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺,該設(shè)備在原投出單位固定資產(chǎn)原值為50萬元,投資各方確認(rèn)該固定資產(chǎn)的價值為30萬元(其在宏達公司注冊資本中享有的份額是26萬元)
1、大華公司原由A、B、C三位股東各投資300萬元人民幣設(shè)立,設(shè)立時的注冊資本為900萬元,經(jīng)過幾年的經(jīng)營,公司留存收益已達400萬元。現(xiàn)投資者D要加人公司,并表示愿出資500萬元,投資各方約定其享有的資本額為225萬元。D投資者投人的500萬元收存銀行。2、某公司收到甲公司作為資本投入的生產(chǎn)設(shè)備一臺,投出單位設(shè)備原值50萬元,已提折舊萬元,投資各方約定的資產(chǎn)價值萬元,確認(rèn)的資本額為萬元,此項設(shè)備投資備收到直接交付安裝。未取得專用發(fā)票。以銀行存款支付專用發(fā)票所列的運輸費5000元,增值稅450元。生產(chǎn)設(shè)備直接交付安裝。3、某公司收到大臣公司投入的原材料 完整題目在下方,麻煩老師了
甲有限責(zé)任公司收到乙公司作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺,合同約定該機器設(shè)備的價值為200萬元,增值稅進項稅額為26萬元,乙公司享有甲公司注冊資本的份額為150萬元。編制會計分錄
6【判斷題】企業(yè)接受投資者以非現(xiàn)金資產(chǎn)投資時,應(yīng)按投資合同或協(xié)議約定的價值確認(rèn)資產(chǎn)的價值與雙方約定在注冊資本中應(yīng)享有的份額之間的差額確認(rèn)為資本公積,但投資合同或協(xié)議約定的價值不公允的除外()(2014年)7【多選題】甲有限責(zé)任公司收到乙公司作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺,該設(shè)備的原價為100萬元,已提折舊60萬元,投資合同約定該設(shè)備價值為50萬元,合同約定價值公允,增值稅率為13%(由投資方開具增值稅專用發(fā)票),占甲公司注冊資本40萬元,則關(guān)于甲公司的會計處理,表述正確的有()。(2021年)A.甲公司固定資產(chǎn)的入賬價值為40萬元B.甲公司固定資產(chǎn)的入賬價值為50萬元C.甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為16.5萬元D.甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為10萬元
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?